BASE LEGAL
La Ley
123-2014, según enmendada, conocida
como "Ley de Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea tal
Autoridad (ATI) como un cuerpo corporativo y político en forma de
corporación pública, adscrito al Departamento de Transportación y Obras
Públicas. Ello, con el propósito de continuar la obra de gobierno de
ofrecer al Pueblo los mejores medios de transportación, implementar de
forma uniforme la política pública sobre Transportación Colectiva,
Transportación Vial y Transportación Marítima, facilitar el movimiento de
personas y estudiantes, aliviar en todo lo posible los peligros e
inconvenientes que trae la congestión en las carreteras de Puerto Rico,
afrontar la creciente demanda por mayores y mejores facilidades de
transportación que el crecimiento de la economía de Puerto Rico conlleva,
contribuir al desarrollo e implantación del Plan de Transportación que se
define en dicha Ley, y para fomentar el desarrollo en las áreas alrededor
de estaciones de tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o
multimodales.
Ley
123-supra, además, autoriza a la
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a transferir a la ATI las
operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados
con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera
actualmente. Además, dispone para la fusión de la Autoridad Metropolitana
de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) a esta
nueva unidad.
MISIÓN
Proveer a la
ciudadanía mayores y mejores facilidades de transportación colectiva con
el fin de asegurar la movilidad efectiva de personas y bienes; fomentar el
crecimiento económico y social en las áreas que están alrededor de las
estaciones del tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o
multimodales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Sept./17 |
Sept./18 |
Sept./19 |
Feb./20 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
957 |
870 |
828 |
774 |
797 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA
EL AÑO FISCAL 2020-2021
El Presupuesto
considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la
aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y
limitaciones de gasto en el año eleccionario.
RESUMEN DE LOS
RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva
Marítimo |
27,625 |
34,234 |
25,091 |
23,220 |
Transportación Colectiva
Terrestre |
43,165 |
42,481 |
30,557 |
34,140 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
70,790 |
76,715 |
55,648 |
57,360 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva
Marítimo |
0 |
1,866 |
2,077 |
2,075 |
Transportación Colectiva
Terrestre |
0 |
0 |
12,352 |
12,337 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
1,866 |
14,429 |
14,412 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva
Marítimo |
0 |
0 |
34,666 |
3,570 |
Transportación Colectiva
Terrestre |
233 |
4,650 |
0 |
11,870 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
233 |
4,650 |
34,666 |
15,440 |
|
Total,
Servicio Directo |
71,023 |
83,231 |
104,743 |
87,212 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
1,110 |
2,488 |
1,426 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
0 |
1,110 |
2,488 |
1,426 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
0 |
1,110 |
2,488 |
1,426 |
|
Total,
Programa |
71,023 |
84,341 |
107,231 |
88,638 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
20,499 |
21,122 |
13,284 |
13,244 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
28,666 |
24,994 |
Fondos Federales |
6,812 |
15,549 |
9,372 |
10,252 |
Ingresos Propios |
8,381 |
10,699 |
6,814 |
10,296 |
Otros Ingresos |
35,098 |
30,455 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
70,790 |
77,825 |
58,136 |
58,786 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
12,352 |
12,337 |
Ingresos Propios |
0 |
283 |
2,077 |
2,075 |
Otros Ingresos |
0 |
1,583 |
0 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
1,866 |
14,429 |
14,412 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
28,670 |
3,570 |
Fondos Federales |
233 |
4,650 |
5,996 |
11,870 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
233 |
4,650 |
34,666 |
15,440 |
Total,
Origen de Recursos |
71,023 |
84,341 |
107,231 |
88,638 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
15,274 |
13,685 |
11,090 |
8,756 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
70 |
29 |
16 |
11 |
Servicios Comprados |
23 |
2,008 |
1,626 |
517 |
Gastos de Transportación |
327 |
77 |
2 |
13 |
Otros Gastos
Operacionales |
2,000 |
2,804 |
1 |
390 |
Compra de Equipo |
258 |
160 |
0 |
17 |
Materiales y Suministros |
2,547 |
2,359 |
549 |
3,539 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
1 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
20,499 |
21,122 |
13,284 |
13,244 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
12,352 |
12,337 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
12,352 |
12,337 |
|
Mejoras Permanentes de la RC del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
28,670 |
3,570 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
la RC del Fondo General |
0 |
0 |
28,670 |
3,570 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
20,499 |
21,122 |
54,306 |
29,151 |
|
Total
del Fondo General |
20,499 |
21,122 |
54,306 |
29,151 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
32,751 |
34,093 |
32,904 |
32,904 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,129 |
1,397 |
4,143 |
3,490 |
Servicios Comprados |
2,963 |
4,328 |
1,444 |
3,848 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
6 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
9 |
34 |
6 |
2 |
Servicios Profesionales |
819 |
853 |
675 |
210 |
Otros Gastos
Operacionales |
1,789 |
2,660 |
441 |
23 |
Compra de Equipo |
28 |
76 |
135 |
9 |
Materiales y Suministros |
10,793 |
13,251 |
5,067 |
5,056 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
4 |
11 |
37 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
50,291 |
56,703 |
44,852 |
45,542 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
Pay As You Go |
0 |
1,866 |
2,077 |
2,075 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de otros recursos |
0 |
1,866 |
2,077 |
2,075 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
233 |
4,650 |
5,996 |
11,870 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
233 |
4,650 |
5,996 |
11,870 |
Total,
Concepto |
71,023 |
84,341 |
107,231 |
88,638 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Transportación Colectiva
Marítima
Descripción del
Programa
Provee servicios
de transportación marítima, lo cual incluye el movimiento de pasajeros y
carga, para los residentes y visitantes hacia y desde las islas municipios
de Vieques y Culebra; y a los usuarios de Cataño y Viejo San Juan. A
partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI,
conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.
Clientela
Usuarios del
servicio de transportación marítima en Cataño, San Juan y los habitantes y
visitantes de Vieques y Culebra.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Pasajeros
transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) |
1,215,104 |
998,500 |
1,003,186 |
Pasajeros
transportados San Juan, Cataño y Hato Rey |
608,003 |
525,000 |
422,723 |
Toneladas
de carga transportadas (FVC) |
396,000 |
358,535 |
386,460 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
11,166 |
9,041 |
Fondos Federales |
57 |
1,603 |
2,600 |
2,300 |
Ingresos Propios |
4,112 |
7,637 |
3,923 |
7,396 |
Otros Ingresos |
11,582 |
11,254 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
11,874 |
13,740 |
7,402 |
4,483 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
27,625 |
34,234 |
25,091 |
23,220 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
283 |
2,077 |
2,075 |
Otros Ingresos |
0 |
1,583 |
0 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
1,866 |
2,077 |
2,075 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
0 |
0 |
5,996 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
28,670 |
3,570 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
34,666 |
3,570 |
Total,
Origen de Recursos |
27,625 |
36,100 |
61,834 |
28,865 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
15,329 |
17,957 |
15,734 |
13,615 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
378 |
479 |
3,518 |
3,098 |
Servicios Comprados |
1,101 |
4,015 |
2,071 |
2,053 |
Gastos de Transportación |
327 |
77 |
2 |
5 |
Servicios Profesionales |
244 |
453 |
72 |
100 |
Otros Gastos
Operacionales |
2,307 |
3,181 |
65 |
204 |
Compra de Equipo |
258 |
160 |
0 |
9 |
Materiales y Suministros |
7,681 |
7,912 |
3,629 |
4,135 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
1 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
27,625 |
34,234 |
25,091 |
23,220 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
1,866 |
2,077 |
2,075 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
1,866 |
2,077 |
2,075 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
34,666 |
3,570 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
34,666 |
3,570 |
Total,
Concepto |
27,625 |
36,100 |
61,834 |
28,865 |
|
Transportación Colectiva Terrestre
Descripción del
Programa
Provee servicios
de transportación colectiva terrestre a través de autobuses y porteadores
públicos. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la
ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.
Clientela
Residentes y
visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos.
Datos
Estadísticos |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Autobuses
Adquiridos |
0 |
16 |
15 |
Autobuses
en Servicios Llame y Viaje |
35 |
35 |
35 |
Autobuses
en Servicios Ruta Regular |
100 |
2,732,412 |
2,732,412 |
Autobuses
en servicio ruta regular |
0 |
87 |
87 |
Millaje
Recorrido en Servicio Llame y Viaje |
861,340 |
944,075 |
944,075 |
Millaje
Recorrido en Servicio Ruta Regular |
3,396,636 |
3,884,342 |
3,884,342 |
Pasajeros
Beneficiados de Llame y Viaje |
94,452 |
99,175 |
104,133 |
Pasajeros
de Ruta Regular |
3,224,376 |
3,546,814 |
3,901,495 |
Promedio
Mensual de Pasajeros de Ruta Regular |
488,305 |
7,659 |
7,659 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
15,012 |
14,527 |
Fondos Federales |
6,755 |
13,946 |
6,772 |
7,952 |
Ingresos Propios |
4,269 |
3,062 |
2,891 |
2,900 |
Otros Ingresos |
23,516 |
18,091 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
8,625 |
7,382 |
5,882 |
8,761 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
43,165 |
42,481 |
30,557 |
34,140 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
12,352 |
12,337 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
12,352 |
12,337 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
233 |
4,650 |
0 |
11,870 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
233 |
4,650 |
0 |
11,870 |
Total,
Origen de Recursos |
43,398 |
47,131 |
42,909 |
58,347 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
32,696 |
29,380 |
26,990 |
26,775 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
821 |
912 |
415 |
292 |
Servicios Comprados |
1,885 |
2,276 |
761 |
2,312 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
6 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
9 |
34 |
4 |
8 |
Servicios Profesionales |
575 |
186 |
72 |
100 |
Otros Gastos
Operacionales |
1,482 |
1,947 |
294 |
195 |
Compra de Equipo |
28 |
45 |
35 |
8 |
Materiales y Suministros |
5,659 |
7,693 |
1,980 |
4,450 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
4 |
8 |
6 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
43,165 |
42,481 |
30,557 |
34,140 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
12,352 |
12,337 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
12,352 |
12,337 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
233 |
4,650 |
0 |
11,870 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
233 |
4,650 |
0 |
11,870 |
Total,
Concepto |
43,398 |
47,131 |
42,909 |
58,347 |
|
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Establece la
política pública referente al sector de la transportación colectiva.
Además, administra, supervisa, coordina y brinda apoyo a la operación de
los programas que componen la Agencia.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
2,488 |
1,426 |
Otros Ingresos |
0 |
1,110 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
1,110 |
2,488 |
1,426 |
Total,
Origen de Recursos |
0 |
1,110 |
2,488 |
1,426 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
441 |
1,270 |
1,270 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
35 |
226 |
111 |
Servicios Comprados |
0 |
45 |
238 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
2 |
2 |
Servicios Profesionales |
0 |
214 |
531 |
10 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
336 |
83 |
14 |
Compra de Equipo |
0 |
31 |
100 |
9 |
Materiales y Suministros |
0 |
5 |
7 |
10 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
3 |
31 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
1,110 |
2,488 |
1,426 |
Total,
Concepto |
0 |
1,110 |
2,488 |
1,426 |
| |